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企業(yè)內(nèi)部審計(jì)流程是怎樣的呢(企業(yè)內(nèi)部審計(jì)流程是怎樣的呢)

adminllh經(jīng)濟(jì)法2025年03月27日 19:02:35220

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)流程是怎樣的呢(企業(yè)內(nèi)部審計(jì)流程是怎樣的呢)

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如何開(kāi)展企業(yè)內(nèi)審?

1、確定審核范圍和目標(biāo):在開(kāi)始內(nèi)部審核之前,需要明確審核的范圍和目標(biāo)。確定要審核的具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域、過(guò)程或制度,明確審核的目的和目標(biāo)。制定審核計(jì)劃:根據(jù)審核范圍和目標(biāo),制定詳細(xì)的審核計(jì)劃。

2、從審計(jì)任務(wù)授權(quán)來(lái)展開(kāi)分例行性審計(jì)(年度計(jì)劃)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。從審計(jì)目的看可分為遵循性審計(jì)、效益審計(jì)、反舞弊審計(jì)。從審計(jì)對(duì)象看可分為財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、基建項(xiàng)目審計(jì)、合同審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

3、目前企業(yè)的內(nèi)審人員普遍素質(zhì)不高,不能適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展的需要。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員計(jì)算機(jī)的培訓(xùn),充實(shí)網(wǎng)絡(luò)、軟件開(kāi)發(fā)專(zhuān)家,以新的方式開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。

4、企業(yè)內(nèi)審部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況,接受企業(yè)干部管理部門(mén)的指派或委托,內(nèi)審部門(mén)才能執(zhí)行此項(xiàng)工作,因此,企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是一種非“主動(dòng)”的而是“被動(dòng)”的審計(jì)行為。其次,企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)具有滯后性。

5、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),提高內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)。

6、根據(jù)國(guó)家審計(jì)署、省審計(jì)廳授權(quán)對(duì)有關(guān)金融、保險(xiǎn)企業(yè)、非銀行金融機(jī)構(gòu)和在杭的中央、省屬企事業(yè)單位進(jìn)行審計(jì)。

簡(jiǎn)述內(nèi)部審計(jì)的一般程序

1、審計(jì)準(zhǔn)備,確定內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)后開(kāi)始審計(jì)準(zhǔn)備工作,制訂審計(jì)計(jì)劃。初步調(diào)查,開(kāi)設(shè)審計(jì)座談、實(shí)地考察等調(diào)查工作。分析性程序及符合性測(cè)試,根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算及分析。

2、法律分析:內(nèi)審步驟:1公司根據(jù)內(nèi)審時(shí)機(jī),提出內(nèi)審建議,管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。2建立審核小組。根據(jù)內(nèi)審活動(dòng)目的、范圍、部門(mén)、過(guò)程及內(nèi)審日程安排,審核組長(zhǎng)提出審核組名單,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后建立審核小組。3編制審核計(jì)劃。

3、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)程序:進(jìn)行價(jià)值管理。內(nèi)部審計(jì)人員從經(jīng)濟(jì)性(最低的成本)、效率(資源的最好利用)、效果(最佳的結(jié)果)三方面關(guān)注公司的資源使用情況。企業(yè)信息系統(tǒng)的審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)工作流程

審計(jì)立項(xiàng)與授權(quán),立項(xiàng)是指確定具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目;授權(quán),是對(duì)已立項(xiàng)的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施前授權(quán)。審計(jì)準(zhǔn)備,確定內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)后開(kāi)始審計(jì)準(zhǔn)備工作,制訂審計(jì)計(jì)劃。初步調(diào)查,開(kāi)設(shè)審計(jì)座談、實(shí)地考察等調(diào)查工作。

法律分析:內(nèi)部審計(jì)工作流程一般包括:審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、后續(xù)審計(jì)和成果運(yùn)用等五個(gè)階段和內(nèi)容。法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》 第二條:國(guó)家實(shí)行審計(jì)監(jiān)督制度。國(guó)務(wù)院和縣級(jí)以上地方人民 *** 設(shè)立審計(jì)機(jī)關(guān)。

內(nèi)部審計(jì)工作流程1 編制審計(jì)計(jì)劃:內(nèi)審部應(yīng)編制詳盡的年度審計(jì)計(jì)劃,并分解到季度、月度。審計(jì)計(jì)劃基于充分的調(diào)查活動(dòng)并確定風(fēng)險(xiǎn)地圖后進(jìn)行編制,審計(jì)計(jì)劃應(yīng)側(cè)重于對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、業(yè)務(wù)、部門(mén)等開(kāi)展審計(jì)。

內(nèi)部控制審計(jì)的具體流程是怎么樣的

1、內(nèi)部審計(jì)的七個(gè)流程確定審計(jì)的目標(biāo);了解內(nèi)部控制制度,并予以描述;內(nèi)部控制制度的初步評(píng)價(jià);符合性測(cè)試及符合性測(cè)試結(jié)果的評(píng)價(jià);實(shí)質(zhì)性測(cè)試;實(shí)質(zhì)性測(cè)試結(jié)果的評(píng)價(jià);撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告。

2、審計(jì)準(zhǔn)備,確定內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)后開(kāi)始審計(jì)準(zhǔn)備工作,制訂審計(jì)計(jì)劃。初步調(diào)查,開(kāi)設(shè)審計(jì)座談、實(shí)地考察等調(diào)查工作。分析性程序及符合性測(cè)試,根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算及分析。

3、審計(jì)流程的七個(gè)環(huán)節(jié)是:檢查、觀(guān)察、詢(xún)問(wèn)、函證、重新計(jì)算、重新執(zhí)行、分析程序。檢查 檢查是指審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部或外部生成的,以紙質(zhì)、電子或其他介質(zhì)形式存在的記錄和文件進(jìn)行審查,或?qū)Y產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物審查。

4、控制測(cè)試。 控制測(cè)試內(nèi)容包括內(nèi)部控制健全性測(cè)試與有效性測(cè)試。

5、內(nèi)控審計(jì)做法步驟如下:計(jì)劃審計(jì)工作 地產(chǎn)企業(yè)審計(jì)部門(mén)需恰當(dāng)?shù)赜?jì)劃內(nèi)部控制審計(jì)工作,配備具有專(zhuān)業(yè)勝任能力的審計(jì)人員,并對(duì)助理人員的工作給予指導(dǎo)和復(fù)核。

內(nèi)部審計(jì)五大流程與方法

1、內(nèi)審的5個(gè)步驟如下:建立審核小組 根據(jù)內(nèi)審活動(dòng)目的、范圍、部門(mén)、過(guò)程及內(nèi)審日程安排,審核組長(zhǎng)提出審核組名單,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后建立審核小組。

2、法律分析:內(nèi)部審計(jì)工作流程一般包括:審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、后續(xù)審計(jì)和成果運(yùn)用等五個(gè)階段和內(nèi)容。法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》 第二條:國(guó)家實(shí)行審計(jì)監(jiān)督制度。國(guó)務(wù)院和縣級(jí)以上地方人民 *** 設(shè)立審計(jì)機(jī)關(guān)。

3、內(nèi)部審計(jì)的工作流程具體如下:審計(jì)立項(xiàng)與授權(quán),立項(xiàng)是指確定具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目;授權(quán),是對(duì)已立項(xiàng)的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施前授權(quán)。審計(jì)準(zhǔn)備,確定內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)后開(kāi)始審計(jì)準(zhǔn)備工作,制訂審計(jì)計(jì)劃。

4、內(nèi)審的一般步驟有準(zhǔn)備階段、規(guī)劃階段、實(shí)施階段、問(wèn)題識(shí)別和整改階段、內(nèi)審報(bào)告和跟蹤階段、結(jié)束和復(fù)審階段。準(zhǔn)備階段:確定內(nèi)審的目標(biāo)和范圍,制定內(nèi)審計(jì)劃。選派內(nèi)審員,確定內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。

5、下面是我為大家?guī)?lái)的內(nèi)部審計(jì)工作流程步驟詳解的知識(shí),歡迎閱讀。 審計(jì)立項(xiàng)與授權(quán) (一)審計(jì)立項(xiàng) 審計(jì)立項(xiàng)是指確定具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,即審計(jì)對(duì)象。

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